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索 引 号 640104-105/2019-00077 文  号 生成日期 2019-09-04
发布机构 兴庆区财政局 责任部门 兴庆区委巡察办 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2018年度兴庆区委巡察办部门决算

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兴庆区委巡察办2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区委巡察办单位概况

一、部门职责

(一)向自治区党委巡视工作领导小组办公室、银川市委巡察工作领导小组办公室和兴庆区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)传达贯彻党中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委有关决议、决定和兴庆区委巡察工作领导小组的决策和部署

(三)配合银川市委开展“市县一体化”巡察工作,积极配合、协调银川市委巡察组开展工作,解决巡察工作的困难和问题。

(四)按照银川市委巡察工作规划,拟定兴庆区年度和阶段计划、方案,报请区委巡察工作领导小组同意后,按照区委和区委巡察工作领导小组要求安排督促巡察组开展本级巡察工作。

(五)统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作,并向被巡察党组织反馈通报巡察情况。

(六)承担巡察工作政策执行、制度建设、后勤保障、业务指导、巡察评估等工作。

(七)对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项、以及对各级巡视巡察发现问题和意见建议的整改落实工作进行督查、督办。

(八)对巡察机构干部及抽调工作人员进行管理、监督和培训;配合兴庆区纪律检查委员会和区委组织部对参与本级巡察的工作人员进行考核。

(九)办理自治区、银川市党委巡视(巡察)工作领导小组办公室和兴庆区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区委巡察办2018年度部门决算编报范围为中共银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室本级部门。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

464,887.56

一、一般公共服务支出

28

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,266.40

10,906.56

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

27,266.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

10,906.56


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

16,362.00


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

464,887.56

本年支出合计

51

464,887.56

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

464,887.56

总计

54

464,887.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

464,887.56

464,887.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

464,887.56

464,887.56

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

410,352.60

410,352.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27,266.40

27,266.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16,362.00

16,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

464,887.56

一、一般公共服务支出

29

410,352.60

410,352.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

27,266.40

27,266.40

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

10,906.56

10,906.56

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

464,887.56

16,362.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

464,887.56

本年支出合计

52

464,887.56

464,887.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


54

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55

0.00

0.00

0.00

总计

28

464,887.56

总计

56

464,887.56

464,887.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

464,887.56

464,887.56

0.00 


201

一般公共服务支出

410,352.60

410,352.60

0.00

410,352.60

20111

纪检监察事务

410,352.60

410,352.60

0.00

410,352.60

2011101

行政运行

410,352.60

410,352.60

0.00

410,352.60

208

社会保障和就业支出

27,266.40

27,266.40

0.00

27,266.40

20805

行政事业单位离退休

27,266.40

27,266.40

0.00

27,266.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27,266.40

27,266.40

0.00

27,266.40

210

医疗卫生与计划生育支出

10,906.56

10,906.56

0.00

10,906.56

21011

行政事业单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

10,906.56

2101101

行政单位医疗

10,906.56

10,906.56

0.00

10,906.56

221

住房保障支出

16,362.00

16,362.00

0.00

16,362.00

22102

住房改革支出

16,362.00

16,362.00

0.00

16,362.00

2210201

住房公积金

16,362.00

16,362.00

0.00

16,362.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

306,974.24

302

商品和服务支出

68,233.32

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

96,924.00

30201

办公费

7,616.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

71,049.28

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

73,926.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

89,680.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

89,680.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

27,266.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10,906.56

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

16,362.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

31,400.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

10,540.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3,640.32

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

19,230.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

6,346.90

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息


39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计

157,913.3

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 464,887.56  支出总计 464,887.56  元。与年相比,收、支总计增加(减少)0。主要原因是:兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有上年数。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  464,887.56 元,其中:财政拨款收入464,887.56 元,占100 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  464,887.56 元,其中:基本支出  464,887.56 元,占 0  %;项目支出 0 元,占 0 %;上缴上级支出 0 元,占 0  %;经营支出  0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 464,887.56 元,支出总计464,887.56 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %,主要原因是兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出 464,887.56元,占本年支出合计的 100 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少  0 元。主要原因是兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有上年数。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出  464,887.56 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  410,352.6 元,占 88.27  %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出27,266.4 元,占 5.87  %;医疗卫生与计划生育支出 10,906.56 元 ,占 2.34  %;农林水(类)支出  0 元,占 0 %;住房保障(类)支出16,362.00 元,占 3.52 %,

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 464,887.56 元,兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有上年数。

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0  元,支出决算为410352.6元。兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有上年数

  4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元。

  5. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 464,887.56 元,其中:人员经费306974.24元,公用经费157913.32支出具体情况如下:

1.工资福利支出  306974.24 元,无年初预算数和上年决算数,2018年3月新成立部门。

2.商品和服务支出 68233.32 元,无年初预算数和上年决算数,2018年3月新成立部门。

3.对个人和家庭的补助 0 元,无年初预算数和上年决算数,2018年3月新成立部门。

4.其他资本性支出  89680 元,无年初预算数和上年决算数,20183月新成立部门。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0  元。

3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0 元,支出决算为157913.32元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 112.3  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。兴庆区委巡察办是2018年3月新成立部门,没有年初预算

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果兴庆区委巡察工作紧扣巡察重点,深化政治巡察,着力发现被巡察党组织在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利方面存在的突出问题,按照区委以及银川市委“市县(区)一体联动巡察要求,开展常规巡察和专项巡察。通过巡察及结果运用,各被巡察单位党组织切实加强了党的领导和党的建设,“三重一大”民主决策、主要领导“末位表态”、“3+X”主题党日等制度得到了很好落实,财务支出更加规范,基本杜绝了违反中央八项规定精神等方面的问题。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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