银川市兴庆区委巡察办2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
银川市兴庆区委巡察办2019年部门预算——单位概况
一、 主要职能
(一)向自治区、市巡视工作领导小组办公室和区委、区巡察工作领导小组报告工作情况。
(二)定期召开巡察工作例会,传达贯彻执行中央、自治区、市巡视工作领导小组和区委、区巡察工作领导小组的决策和部署,听取巡察组工作汇报,统筹、协调、指导巡察组开展工作,解决巡察工作中的困难和问题。
(三)承担政策研究、制度建设、后勤保障等工作。
(四)对区委和区巡察工作领导小组决定的事项、巡察发现问题和反馈意见建议的落实工作进行督办。
(五)配合区纪委和区委组织部对巡察工作人员培训、监督和管理。
(六)办理自治区、市巡视工作领导小组办公室和区委、区巡察工作领导小组交办的其他事项
二、部门预算单位构成
1、机构情况:行政单位。
2、人员情况:行政编制人员3人。
从预算单位构成看,兴庆区委巡察办部门预算包括:兴庆区本级预算。
银川市兴庆区委巡察办2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
一、本年收入 | 49.10 | 一、本年支出 | ||||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 49.10 | (一)一般公共服务支出 | 38.97 | 38.97 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | |||||||
(三)国防支出 | ||||||||
(四)公共安全支出 | ||||||||
(五)教育支出 | ||||||||
(六)科学技术支出 | ||||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 5.36 | 5.36 | ||||||
(九)卫生健康支出 | 2.57 | 2.57 | ||||||
(十)节能环保支出 | ||||||||
(十一)城乡社区支出 | ||||||||
(十二)农林水支出 | ||||||||
(十三)交通运输支出 | ||||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | ||||||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
(十八)住房保障支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
(十九)粮油物资储备支出 | ||||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
(二十一)其他支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计 | 49.10 | 支出总计49.10 | ||||||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
329 | 中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | ||||||
329001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | ||||||
2011001 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
329 | 中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室 | 49.10 | 39.10 | 10 | ||||
329001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室 | 49.10 | 39.10 | 10 | ||||
2011001 | 行政运行 | 6.9 | 6.9 | |||||
2011101 | 行政运行 | 32.07 | 28.97 | 3.1 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 | |||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 39.10 | |||
301 | 工资福利支出 | 35.11 | 35.19 | 3.91 |
30101 | 基本工资 | 10.57 | 10.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.33 | 9.33 | |
30103 | 奖金 | 0.88 | 0.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.67 | 3.67 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.47 | 1.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.10 | 1.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
30113 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.91 | 3.91 | |
30201 | 办公费 | 0.62 | 0.62 | |
30209 | 物业管理费 | 0.01 | 0.01 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.3 | 0.3 | |
30228 | 工会经费 | 0.37 | 0.37 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.56 | 2.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
329 | 中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 49.10 | 一、行政支出 | 49.10 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 49.10 | 其中:财政拨款支出 | 49.10 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 49.10 | 本年支出合计 | 49.10 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | 0 | (3)非财政拨款结转 | |
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | 0 | |
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 49.10 | 支出总计 | 49.10 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
49.10 | 49.10 | 49.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
329 | 49.10 | 49.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329001 | 49.10 | 49.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011001 | 6.90 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011101 | 32.07 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 2.20 | 2.20 | |||||||
银川市兴庆区委巡察办
2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区委巡察办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委巡察办2019年财政拨款收入预算49.10万元,其中:本年收入49.10万元,包括一般公共预算拨款49.10万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算49.10万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出38.97万元、社会保障和就业支出5.36万元、卫生健康支出2.57万元、住房保障支出2.20万元。
二、关于银川市兴庆区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款基本支出39.10万元,其中:本年收入安排支出39,10万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少7,39万元,下降15.89%。
人员经费35.19万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资10.57万元、津贴补贴9.33万元、奖金0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.67万元、职业年金缴费1.47万元、公务员医疗补助缴费1.10万元、其它社会保障缴费1.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金2.20万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元;
公用经费3.91万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.01万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.56万元、其他商品和服务支出0.05万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
对个人和家庭的补助0.084万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,201110行政运行10万元。比2018年执行数(决算数)增加10万元,增长100%。主要用于巡察工作经费。
三、关于银川市兴庆区委巡察办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因严格遵守八项规定、厉行节约;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因严格遵守八项规定、厉行节约;公务用车运行费减少0万元,主要原因严格遵守八项规定、厉行节约;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无“三公”经费支出。
四、关于银川市兴庆区委巡察办2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区委巡察办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区委巡察办2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委巡察办2019年收入总预算49.10万元,其中:本年收入49.10万元,上年结转结余0万元;支出总预算49.10元,其中:本年支出49.10万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入49.10万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出49.10万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,银川市兴庆区委巡察办本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:(没有)为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,银川市兴庆区委巡察办采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银川市兴庆区委巡察办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,大约估计价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.14万元;其他资产价值4.83万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,大约价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.14万元;其他资产价值4.83万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年银川市兴庆区委巡察办重点项目绩效评价
根据自治区党委关于巡察工作的总体要求,兴庆区委按照银川市委“市县(区)一体联动巡察”的整体安排部署,进一步聚焦全面从严治党,强化政治责任、突出政治巡察、紧扣“六个围绕,一个加强”,扎实推进巡察工作。
(五)其他需说明的事项
银川市兴庆区委巡察办
2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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