宁夏回族自治区银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区委巡察工作领导小组办公室2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委及区委巡察工作领导小组的工作要求,对有关决定事项进行督办。
(二)向兴庆区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况和重要事项。
(三)统筹、协调、指导、保障巡察组开展工作。
(四)负责巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告。
(五)负责协调有关部门(单位)协助、支持巡察工作,推动建立巡察监督与其他监督贯通协调的具体机制。
(六)负责巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导、信息化建设、后勤保障、巡察评估等工作。
(七)配合兴庆区纪委和区委组织部,对巡察工作人员进行培训、考核、监督、管理和使用。
(八)负责巡察办和巡察组党建工作。
(九)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,落实安
全生产、生态环境保护相关职责。
(十)完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:主任室、副主任室、办公室、巡察组。
2.从预算单位构成看,兴庆区委巡察办部门预算包括:兴庆区委巡察办本级预算。纳入兴庆区委巡察办2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
(一)统筹推进巡察全覆盖任务。认真学习贯彻二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述、考察宁夏重要讲话精神,把牢政治巡察方向,认真落实《兴庆区委员会巡察工作规划(2022-2026年)》,组织开展1轮对5个单位的常规巡察、1个单位的巡察“回头看”和对4个社区的直接巡察,完成巡察全覆盖任务。
(二)持续用好巡察综合监督平台。持续推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合,加强与组织、宣传、政法、审计、统计、财政、信访、编办等部门的协作配合,有效形成监督合力。进一步用好用实巡察顾问,着力在专业指导、政策解答方面为巡察组提供专业力量支撑,有效破解“隔行如隔山”的瓶颈。对单位、村(社区)巡察整改情况进行“回头看”,确保问题清仓见底、整改见行见效。
(三)扎实做好巡察“后半篇文章”。充分发挥统筹协调、跟踪督促、汇总分析责任,会同纪委监委、组织部,压实整改监督责任,持续深入探索、建立健全跟踪督办、考核评估、问责等机制,逐步构建一套覆盖巡察全周期、全要素、全流程的整改制度体系。区委换届前,对前12轮巡察整改情况进行“回头看”,推动巡察整改率100%。
(四)全面提升巡察规范化水平。加强巡察队伍整体谋划,加强政治理论学习,加大业务培训力度,做到边巡边学、以巡促学,进一步提高巡察人员的政治理论素养和业务素质。针对巡察工作薄弱环节,积极探索优化机制、完善制度、创新方式方法,固化工作成果,修订完善巡察工作规章制度。加强信息化建设,提高运用信息化手段工作的能力。
第二部分 2026年度兴庆区委巡察办部门预算表
兴庆区委巡察办2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 162.88 | 一、本年支出 | 162.88 |
(1)一般公共预算 | 162.88 | (一)一般公共服务支出 | 127.58 |
(2)政府性基金预算 | 0 | (二)外交支出 | 0 |
(3)国有资本经营预算 | 0 | (三)国防支出 | 0 |
二、财政专户管理资金收入 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 |
三、事业预算收入 | 0 | (五)教育支出 | 0 |
四、上级补助预算收入 | 0 | (六)科学技术支出 | 0 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
六、经营预算收入 | 0 | (八)社会保障和就业支出 | 16.93 |
七、其他预算收入 | 0 | (九)社会保险基金支出 | 0 |
(十)卫生健康支出 | 9.05 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0 | ||
(十三)农林水支出 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 9.32 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
(二十七)预备费 | 0 | ||
(二十九)其他支出 | 0 | ||
(三十)转移性支出 | 0 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 162.88 | 本年支出小计 | 162.88 |
八、上年结转 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 162.88 | 支 出 总 计 | 162.88 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
329001 | 兴庆区委巡察办 | 162.88 | 162.88 | 162.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
合计 | 162.88 | 162.88 | 134.09 | 28.79 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 127.58 | 127.58 | 98.79 | 28.79 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 0 | |||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 162.88 | 一、本年支出 | 162.88 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 162.88 | (一)一般公共服务支出 | 127.58 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | 0 | |
(三)国防支出 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 16.93 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0 | ||
(十)卫生健康支出 | 9.05 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0 | ||
(十三)农林水支出 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 9.32 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
(二十七)预备费 | 0 | ||
(二十九)其他支出 | 0 | ||
(三十)转移性支出 | 0 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入小计 | 162.88 | 本年支出小计 | 162.88 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 162.88 | 支 出 总 计 | 162.88 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
合计 | 150.75 | 124.93 | 114.08 | 10.85 | 25.82 | 162.88 | 134.09 | 120.8 | 13.29 | 28.79 | |
2011101 | 行政运行 | 113.52 | 92.43 | 81.58 | 10.85 | 21.09 | 127.58 | 98.79 | 85.5 | 13.29 | 28.79 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2.43 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0.87 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 8.62 | 8.62 | 0 | 1.43 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 134.09 | 120.85 | 13.24 | |
301 | 一、工资福利支出 | 118.74 | 118.74 | 0 |
30101 | 基本工资 | 30.77 | 30.77 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 26.26 | 0 |
30103 | 奖金 | 27.4 | 27.4 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.32 | 10.32 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.16 | 5.16 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.56 | 5.56 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.9 | 0.9 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 13.24 |
30201 | 办公费 | 0.85 | 0 | 0.85 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.28 | 0 | 0.28 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0.8 | 0 | 0.8 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 2.4 | 0 | 2.4 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.99 | 0 | 0.99 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0 | 2 |
30239 | 其他交通费用 | 5.51 | 0 | 5.51 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0 | 0.28 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.11 | 2.11 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 1.35 | 1.35 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.54 | 0.54 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 150.75 | 124.93 | 25.82 | 162.88 | 134.09 | 28.79 | |
2011101 | 行政运行 | 113.52 | 92.43 | 21.09 | 127.58 | 98.79 | 28.79 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0 | 10.32 | 10.32 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 0.08 | 2.43 | 0.1 | 0.1 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.09 | 0.87 | 5.56 | 5.56 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 8.62 | 1.43 | 9.32 | 9.32 | 0 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 134.09 | 120.85 | 13.24 | |
301 | 一、工资福利支出 | 118.74 | 118.74 | 0 |
30101 | 基本工资 | 30.77 | 30.77 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 26.26 | 0 |
30103 | 奖金 | 27.4 | 27.4 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.32 | 10.32 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.16 | 5.16 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.56 | 5.56 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.9 | 0.9 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 13.24 | 0 | 13.24 |
30201 | 办公费 | 0.85 | 0 | 0.85 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.28 | 0 | 0.28 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0.8 | 0 | 0.8 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 2.4 | 0 | 2.4 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.99 | 0 | 0.99 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0 | 2 |
30239 | 其他交通费用 | 5.51 | 0 | 5.51 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0 | 0.28 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.11 | 2.11 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 1.35 | 1.35 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.54 | 0.54 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 2.5 | 2 | -0.5 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0.1 | 0.1 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 巡察项目经费 | ||||
主管部门及代码 | 兴庆区委巡察办 | 实施单位 | 兴庆区委巡察办 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | |||
其中:财政拨款 | 10万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 确保巡察工作顺利开展,促进基层党组织工作。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 完成巡察工作次数 | ≥3次 | ||
质量指标 (必填) | 巡察工作完成情况 | 100%完成 | |||
时效指标 (必填) | 按时完成巡察任务 | 1年 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 项目支出控制在预算金额范围内 | ≦10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 无 | ||
社会效益 指标(必填) | 促进基层党组织工作 | 持续促进 | |||
生态效益 指标(选填) | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标(必填) | 持续加强对基层干部履职用权全方位监督 | 持续加强 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 工作人员满意度 | ≥99% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2011101 | 行政运行 | 10.85 | 13.24 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
兴庆区委巡察办/复印纸采购 | 否 | 复印纸 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 无 | |||||
第二部分 2026年度兴庆区委巡察办
部门预算情况说明
兴庆区委巡察办2026年度部门预算——
部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
兴庆区委巡察办2026年度收入、支出预算总计 162.88 万元,与上年相比收支预算总计增加12.13 万元,增长8 %。其中:
(一)收入预算总计 162.88 万元。包括:
1.本年收入合计 162.88 万元。
(1)一般公共预算拨款收入162.88 万元,与上年相比增加12.13 万元,增长8 %。主要原因是:2024年工资改革,人员工资普遍调整,4名公务员职务、职级晋升。
(2)政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比无变化
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比无变化。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。(5)事业收入0 万元,与上年相比无变化。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。
(8)附属单位上缴 0 万元,与上年相比无变化
(9)其他收入0 万元,与上年相比无变化。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。
(二)支出预算总计162.88 万元。包括:
1.本年支出合计162.88 万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出127.58万元,主要用于人员及公用经费。与上年相比增加14.06万元,增长12.39%。主要原因是:工资改革后,4名公务员职务、职级晋升,人员工资普遍调整增加。
(2)社会保障和就业支出16.93万元,主要用于人员社保、职业年金、工伤保险等社保支出,与上年相比减少1.18万元,下降6.5%,主要原因是:2026年社保支出只计算在编人员社保,政府聘用非在编人员社保列入单位主款,上年社保支出包括政府聘用非在编人员社保。
(3)卫生健康支出9.06万元,主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出,与上年相比基本持平。
(4)住房保障支出9.32万元,主要用于人员住房公积金支出,与上年相比减少0.73万元,下降7.26%。主要原因是:效能考核奖、取暖费发放标准调整,部分人员公积金缴费基数调整后有所下降。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
兴庆区委巡察办2026年收入预算合计162.88万元,包括本年收入162.88万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入162.88万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
兴庆区委巡察办2026年支出预算合计162.88万元,其中:基本支出134.09万元,占82.3 %;项目支出28.79万元,占17.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
兴庆区委巡察办2026年财政拨款收、支总预算162.88万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.13万元,增长8%。主要原因:2024年工资改革,人员工资普遍调整,4名公务员职务、职级晋升,支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
兴庆区委巡察办2026年财政拨款预算支出162.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.13万元,增长8%。主要原因:2024年工资改革,人员工资普遍调整,4名公务员职务、职级晋升,支出增加。其中:
(一)一般公共服务支出(类)127.58万元。
1.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出98.79万元,与上年相比增加2.65万元,增长2.12%,主要原因:人员工资调整,略有增加。
2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出28.79万元,与上年相比增加2.97万元,增长11%。主要原因:政策性安置退役军人工资调整增加。
(二)社会保障和就业支出(类)16.93万元。
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出1.35万元,与上年相比基本持平。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出10.32万元,与上年相比增加0.85万元,增长8.9%,主要原因人员工资增长,缴费基数调整。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.16万元,与上年相比增加0.42万元,增长8.9%,主要原因人员工资增长,缴费基数调整。
4.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出0.1万元,与上年相比增加0.02万元,增长25%,主要原因人员工资增长,缴费基数调整。
(三)卫生健康支出(类)9.06万元
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.56万元,与上年相比增加0.47万元,增长9%,主要原因人员工资增长,缴费基数调整。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.5万元,与上年相比增加0.85万元,增长32%,主要原因人员均为公务员,工资增长,缴费基数调整。
(四)住房保障支出(类)9.32万元
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.32万元,与上年相比增加0.7万元,增长8%,主要原因人员工资增长,缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
兴庆区委巡察办2026年度财政拨款基本支出134.09万元,其中:
(一)人员经费120.85万元,主要包括:基本工资30.77万元,津贴补贴26.26万元,奖金27.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元,职业年金缴费5.16万元,职工基本医疗保险缴费5.56万元,公务员医疗补助缴费2.96
万元,其他社会保障缴费0.1万元,住房公积金9.32万元,医疗费0.9万元,其他对个人和家庭的补助2.10万元。
(二)公用经费13.24万元,主要包括:办公费0.85万元、手续费0.02万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.02万元、维修(护)费0.8万元、培训费0.1万元、劳务费2.4万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
兴庆区委巡察2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 162.88万元,与上年相比,财政拨款收支总计增加12.13万元,增长8%。主要原因:2024年工资改革后,人员工资普遍调整,4名公务员职务、职级晋升,人员工资、社保支出增加。
一般公共预算基本支出情况。兴庆区委巡察办2026年度一般公共预算基本支出134.09万元,其中:
(一)人员经费120.85万元,主要包括:基本工资30.77万元,津贴补贴26.26万元,奖金27.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元,职业年金缴费5.16万元,职工基本医疗保险缴费5.56万元,公务员医疗补助缴费2.96万元,其他社会保障缴费0.1万元,住房公积金9.32万元,医疗费0.9万元,其他对个人和家庭的补助2.10万元。
(二)公用经费13.24万元,主要包括:办公费0.85万元、手续费0.02万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.02万元、维修(护)费0.8万元、培训费0.1万元、劳务费2.4万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出0.28万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。兴庆区委巡察办2026年“三公”经费预算为2万元,与上年相比减少0.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占0“三公”经费的0%;公务用车运行费2万元,占“三公”经费的100%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比一致;
2.公务用车购置费及运行维护费预算2万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比一致;
(2)公务用车运行维护费2万元,与上年相比减少0.5万元,主要原因财政预算拨款减少;
3.公务接待费0万元,与上年相比一致。
(二)“三项”费用。
1.兴庆区委巡察办2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比一致;
2.兴庆区委巡察办2026年一般公共预算安排的培训费预算0.1万元,与上年相比增加0.1万元。主要原因参加区市巡察部门各项业务培训:
3.兴庆区委巡察办2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比一致。
九、关于兴庆区委巡察办2026年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区委巡察办2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,兴庆区委巡察办本级所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13.24万元,比2025年预算数增加2.39万元,增长22%。主要原因是2026年预算定额、工会经费计提和其他交通费用增加。
(二)政府采购情况
2026年,兴庆区委巡察办政府采购预算0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,兴庆区委巡察办占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值24.12万元(原值24.12万元,净值0万元);100万元以上设备0台,价值0万元;家具和用具价值9.76万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2.73万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值24.12万元(原值24.12万元,净值0万元);100万元以上设备0台,价值0万元;家具和用具价值9.76万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值2.73万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0万元;本部门无重点项目未做绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分
兴庆区委巡察办2026年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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