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  • 640104-002/2017-16554
  • 兴庆区委组织部
  • 兴庆区委组织部
  • 有效
  • 2017年08月15日
2016年度干部教育培训中心决算
时间:2017年08月15日 来源:兴庆区委组织部
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  2016年度 

  干部教育培训中心 

  决算 

  

 

   目录 

    

  第一部分  单位概况 

      一、主要职能 

      二、部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

      二、关于2016年度收入决算情况说明 

      三、关于2016年度支出决算情况说明 

      四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      九、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况说明 

      (二)政府采购情况说明 

      (三)国有资产占有使用情况说明 

      (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第四部分  名词解释 

  

  

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  党员干部培训 

  二、机构设置 

  我单位属独立核算的参照公务员管理的事业一级预算单位应有编制8个,截止2016年年底,实有人数6人,其中参公编制5人,事业编制1人。 

  三、决算编报范围 

  根据部门决算编报要求,纳入兴庆区干部教育培训中心2016年度部门决算编报范围为兴庆区干部教育培训中心单位本级部门。 

  

   

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明) 

收入支出决算总表 

  

公开01表

公开部门: 

  

  

  

  

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

  

1

栏次

  

2

一、财政拨款收入 

1

627,123.68

一、一般公共服务支出

28

501,381.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入 

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入 

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入 

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入 

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

  

8

  

八、社会保障和就业支出

35

43,461.40

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出

36

47,407.22

  

10

  

十、节能环保支出

37

0.00

  

11

  

十一、城乡社区支出

38

0.00

  

12

  

十二、农林水支出

39

0.00

  

13

  

十三、交通运输支出

40

0.00

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

  

15

  

十五、商业服务业等支出

42

0.00

  

16

            

十六、金融支出     

43 

0.00

  

17

  

十七、援助其他地区支出

44

0.00

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

  

19

  

十九、住房保障支出

46

34,874.06

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

  

21

  

二十一、其他支出

48

0.00

  

22

  

二十二、债务还本支出

49

0.00

  

23

  

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

  

本年支出合计

51

0.00

    用事业基金弥补收支差额

25

  

结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

  

年末结转和结余

53

  

总计

27

  

总计

54

627,123.68

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

    

    

    

    

    

    

    

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表

公开部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

627,123.68

627,123.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201 

一般公共服务支出

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132 

组织事务

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013203 

机关服务

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899 

其他社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

  

  

  

  

2089901 

其他社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

47,407.22

47,407.22

0.00

  

  

  

  

21005 

医疗保障 

47,407.22

47,407.22

0.00

  

  

  

  

2100501 

行政单位医疗 

24,157.84

24,157.84

0.00

  

  

  

  

2100503 

公务员医疗补助 

23,249.38

23,249.38

0.00

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

34,874.06

34,874.06

0.00

  

  

  

  

22102 

住房改革支出

34,874.06

34,874.06

0.00

  

  

  

  

2210201 

住房公积金

34,874.06

34,874.06

0.00

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表

公开部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计 

627,123.68

627,123.68

0.00

0.00

0.00

0.00

201 

一般公共服务支出 

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132 

组织事务 

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013203 

机关服务

501,381.00

501,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 

社会保障和就业支出

43,461.40

43,461.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20899 

其他社会保障和就业支出

43,461.40

43,461.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901 

其他社会保障和就业支出

43,461.40

43,461.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210 

医疗卫生与计划生育支出

47,407.22

47,407.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005 

医疗保障 

47,407.22

47,407.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501 

行政单位医疗

24,157.84

24,157.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503 

公务员医疗补助 

23,249.38

23,249.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221 

住房保障支出

34,874.06

34,874.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102 

住房改革支出

34,874.06

34,874.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201 

住房公积金

34,874.06

34,874.06

0.00

0.00

0.00

0.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

 公开04表

公开部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

  

1

栏    次

  

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 

1

627,123.68

一、一般公共服务支出 

29

501,381.00

501,381.00

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2

0.00 

二、外交支出 

30

0.00

0.00

  

  

3

  

三、国防支出 

31

0.00

0.00

  

  

4

  

四、公共安全支出 

32

0.00

0.00

  

  

5

  

五、教育支出 

33

0.00

0.00

  

  

6

  

六、科学技术支出 

34

0.00

0.00

  

  

7

  

七、文化体育与传媒支出 

35

0.00

0.00

  

  

8

  

八、社会保障和就业支出 

36

43,461.40

43,461.40

  

  

9

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37

47,407.22

47,407.22

  

  

10

  

十、节能环保支出

 38

0.00

0.00

  

  

11

  

十一、城乡社区支出 

39

0.00

0.00

  

  

12

  

十二、农林水支出 

40

0.00

0.00

  

  

13

  

十三、交通运输支出 

41

0.00

0.00

  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出 

42

0.00

0.00

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出 

43

0.00

0.00

  

  

16

  

十六、金融支出 

44

0.00

0.00

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出 

45

0.00

0.00

  

  

18

  

十八、国土海洋气象等支出 

46

0.00

0.00

  

  

19

  

十九、住房保障支出 

47

34,874.06

34,874.06

  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出 

48

0.00

0.00

  

  

21

  

二十一、其他支出 

49

0.00

0.00

  

  

22

  

二十二、债务还本支出 

50

0.00

0.00

  

  

23

  

二十三、债务付息支出 

51

0.00

0.00

  

本年收入合计

24

  

本年支出合计

52

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

25

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

53

0.00

0.00 

  

一、一般公共预算财政拨款 

26

627,123.68

  

54

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27

0.00

  

55

  

  

  

合计

28

  

合计

56

  

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

    

    

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  

  

  

  

  

公开05表

公开部门: 

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

627,123.68

627,123.68

0.00

201 

一般公共服务支出 

501,381.00

501,381.00

0.00

20132 

组织事务 

501,381.00

501,381.00

0.00

2013203 

机关服务 

501,381.00

501,381.00

0.00

208 

社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

20899 

其他社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

2089901 

其他社会保障和就业支出 

43,461.40

43,461.40

0.00

210 

医疗卫生与计划生育支出 

47,407.22

47,407.22

0.00

21005 

医疗保障 

47,407.22

47,407.22

0.00

2100501 

行政单位医疗 

24,157.84

24,157.84

0.00

2100503 

公务员医疗补助

23,249.38

23,249.38

0.00

221 

住房保障支出 

34,874.06

34,874.06

0.00

22102 

住房改革支出 

34,874.06

34,874.06

0.00

2210201 

住房公积金 

34,874.06

34,874.06

0.00

    

    

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  

  

  

公开06表

公开部门: 

  

  

  

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

  

  

经济分类科目编码 

  

  

科目名称

 栏次

1

2

3

 合计

627123.68

603723.68

23400

301 

工资福利支出

543100.62

543100.62

  

30101 

基本工资 

154290

154290

  

30102 

津贴补贴 

152577

152577

  

30103 

奖金 

145365

145365

  

30104 

其他社会保障缴费 

52615.22

52615.22

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30108 

机关事业单位基本养老保险

38253.4

38253.4

  

30109 

职业年金缴费

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

  

  

  

302 

商品服务支出

23400

  

23400

30201 

办公费 

  

  

  

30202 

印刷费 

  

  

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

  

  

  

30207 

邮电费 

  

  

  

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

  

  

  

30212 

因公出国(境)费用

  

  

  

30213 

维修(护)费

  

  

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

  

  

  

30217 

公务招待费 

  

  

  

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用

  

  

  

30299 

其他商品服务支出 

23400

  

23400

303 

对个人和家庭补助支出 

60623.06

60623.06

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

  

  

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

34874.06

34874.06

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

25749

25749

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出  

  

  

  

310 

其他资本性支出  

  

  

  

31001 

房屋建筑物构建

  

  

  

31002 

办公设备购置

  

  

  

31003 

专用设备购置

  

  

  

31005 

基础设施建设 

  

  

  

31006 

大型修缮 

  

  

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31008 

物资储备 

  

  

  

31009 

土地补偿 

  

  

  

31010 

安置补偿 

  

  

  

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

  

  

31012 

拆迁补偿 

  

  

  

31013 

公用车购置 

  

  

  

31019 

其他交通工具购置 

  

  

  

31020 

产权参股 

  

  

  

31099 

其他资本性支出 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表

公开部门: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

    

    

    

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         公开08

公开部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

    

  

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

    

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计627123.68元,支出总计627123.68元。与2015年相比,收、支总计增加574073.36元,增长10.08% 

   二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计627123.68元其中:财政拨款收入627123.68元,占100% 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计627123.68元,其中:基本支出627123.68元,占100%。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收支总决算627123.68元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加574073.36元,增长10.08% 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出627123.68元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加574073.36元,增长10.08% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出627123.68元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出501381元,占79.9%;社会保障和就业(类)支出43461.4元,占6.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出47407.22元,占7.5%,住房保障(类)支出34874.06元,占5.7% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为568873.28元,支出决算为627123.68元,完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是招录新入公务员。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出627123.68元,其中:人员经费603723.68元,公用经费23400支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出543100.62元,较2016年度年初预算数增加56712.4元,增长10.4%,主要原因是招录新考用公务员;较2015年决算数增加23718.06元,增长4.6% 

  2.商品和服务支出23400元,2016年度年初预算数减23311元,降低49.9%主要原因是严格执行厉行节约相关规定,减少各项开支2015年决算数增加900元,增长4% 

  3.对个人和家庭的补助60623.06元,2016年度年初预算数增加24849元,增长69.4%,主要原因是增加人员;较2015年决算数增加32789.3元,增长117.8% 

  4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加0元,较2015年决算数增加0元。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0元。2016年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:本单位无公务用车。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0% 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0. 

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0。本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出23400元,比2015年增加900元,增长4%。主要原因是:增加新考录公务员。 

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,兴庆区干部教育培训中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门无房屋占有面积共有车辆0 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1.绩效管理工作开展情况。本单位无项目  

  2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位无项目。 

    

    

  第四部分  名词解释

    

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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