目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分兴庆区委老干部局单位概况
一、部门职责
中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局成立于1997年1月,隶属于兴庆区委组织部,是兴庆区委服务管理离退休干部的职能部门。核定行政编制4名,领导职数:局长1名,副局长1名,实有人员5名(借调人员1名)。兴庆区关心下一代工作委员会办公室挂靠兴庆区委老干部局,核定事业编制3名,实有人员3名。
兴庆区委老干部局认真贯彻落实中央、自治区、银川市和兴庆区关于离退休干部工作的一系列方针、政策,认真贯彻落实“全面从严治党”的要求,把离退休干部的政治引领和组织保障作为加强离退休干部“两项建设”的基础,组织引导离退休干部为党的事业增添正能量。
(一)贯彻落实中央、自治区、银川市和兴庆区关于离退休干部工作的方针、政策,掌握兴庆区离退休干部工作情况,及时向兴庆区委报告工作和信息,提出建议;协助兴庆区委、政府和有关部门制定符合兴庆区区情的离退休干部工作政策和实施办法。
(二)加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党组织建设,加强离退休干部党员教育管理,引导离退休干部为党的事业增添正能量。
(三)强化离退休干部政治引领,指导离退休干部党支部工作,组织引导离退休干部发挥作用;了解离退休干部的身体、学习和生活情况,及时反映他们的意见和要求,协调各单位合理解决他们的实际问题。
(四)负责重要节日和重大活动中对离退休干部的走访慰问工作和离退休干部社会调研、外出参观活动。
(五)承办离退休干部的信访接待和处理、反馈工作;负责局直管离退休干部和易地安置的离休干部的服务管理工作;协助有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。
(六)承担兴庆区关心下一代工作委员会办公室日常工作。
(七)承办兴庆区委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
本单位是独立核算的行政单位,是一级核算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9421718.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 183078.7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9817368.19 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 69464.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 63974.88 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 9604797.52 | 本年支出合计 | 51 | 9950807.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 69439.81 |
年初结转和结余 | 26 | 415449.52 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 10020247.0404 | 总计 | 54 | 10020247.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9604797.52 | 9421718.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183078.7 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9471358.48 | 9288279.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183078.7 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8302893.6 | 8119814.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183078.7 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3619938.8 | 3436860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183078.7 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2842799 | 2842799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89380.8 | 89380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1750775 | 1750775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1168464.88 | 1168464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1168464.88 | 1168464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42649.92 | 42649.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26814.24 | 26814.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9950807.23 | 7850015.61 | 2100791.62 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9817368.19 | 7716576.57 | 2100791.62 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8272782.31 | 6903512.69 | 1369269.62 | 0 | 0 | 0 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3589827.51 | 2220557.89 | 1369269.62 | 0 | 0 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2842799 | 2842799 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89380.8 | 89380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1750775 | 1750775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1544585.88 | 813063.88 | 731522 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1544585.88 | 813063.88 | 731522 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42649.92 | 42649.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26814.24 | 26814.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 63974.88 | 63974.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63974.88 | 63974.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63974.88 | 63974.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9421718.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 |
| 0 | 0 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| 0 | 0 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| 0 | 0 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 0 | 0 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 0 | 0 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 0 | 0 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 9682833.68 | 0 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 69464.16 | 0 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| 0 | 0 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 0 | 0 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 0 | 0 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| 0 | 0 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 0 | 0 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| 0 | 0 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| 0 | 0 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| 0 | 0 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 0 | 0 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 63974.88 | 0 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| 0 | 0 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
| 0 | 0 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| 0 | 0 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| 0 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 9421718.82 | 本年支出合计 | 52 |
| 9816272.72 | 0 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 0 | 0 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 394553.9 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 9816272.72 | 总计 | 56 |
| 9816272.72 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9816272.72 | 7735481.1 | 2080791.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9682833.68 | 7602042.06 | 2080791.62 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8138247.8 | 6788978.18 | 1349269.62 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3455293 | 2106023.38 | 1349269.62 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2842799 | 2842799 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89380.8 | 89380.8 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1750775 | 1750775 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1544585.88 | 813063.88 | 731522 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1544585.88 | 813063.88 | 731522 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69464.16 | 69464.16 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 42649.92 | 42649.92 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26814.24 | 26814.24 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 63974.88 | 63974.88 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63974.88 | 63974.88 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 兴庆区委老干部局 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1058862.72 | 302 | 商品和服务支出 | 180553.88 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 275139 | 30201 | 办公费 | 4582 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 206703 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 156440 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 35 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 89380.8 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4635.38 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42649.92 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26814.24 | 30209 | 物业管理费 | 288 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49782.88 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 63974.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 2175 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 147978 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6496064.5 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 3166297 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 1427277 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 763284 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 112908 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 12260 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 1016602.5 | 30227 | 委托业务费 | 2400 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7450 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 9696 | 30239 | 其他交通费用 | 55287 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 91441.5 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 7554927.22 | 公用经费合计 | 180553.88 | |||||
合计 | 7735481.1 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:兴庆区委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10020247.04元,支出总计 9950807.23元。与上年相比收入增加810068.98元,增长8.08%了,支出增加了1156078.69元、增长了11.6%,主要原因是2018年3月兴庆区老年大学开始招生,增加了老师的授课费,老年大学办公经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 9604797.52元,其中:财政拨款收入9421718.82 元,占98.1% %;上级补助收入 0元,占 0%;事业收入0 元,占 0%;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0 元,占0 %;其他收入183078.7 元,占1.9 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计9950807.23 元,其中:基本支出7850015.61 元,占78.89% %;项目支出2100791.62 元,占 21.11%;上缴上级支出0 元,占 0%;经营支出 0元,占0 %;对附属单位补助支出 0元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9421718.82 元,支出总计9816272.72 元。与上年相比,财政拨款收入增加505375.91元,增加了5.6%,支出增加1112557.51元,增加了11.33%,主要原因是2018年3月兴庆区老年大学开始招生,增加了老师的授课费,老年大学办公经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9816272.72 元,占本年支出合计的98.7 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1112557.51 元,增长11.3 %,主要原因是2018年3月兴庆区老年大学开始招生,增加了老师的授课费,老年大学办公经费。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9816272.72 元,主要用于以下方面:如:社会保障和就业支出9682833.68 元,占98.6 %;医疗卫生与计划生育支出 69464.16元,占 0.7%;住房保障支出 63974.88元,占 0.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6743496.55元,支出决算为9816272.72元,完成年初预算的145.6%,其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为3576838元,支出决算为3455293元,完成年初预算的 96.6%,决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定,我局减少行政运行经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为89380.8元,支出决算为 89380.8元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为2884876 元,支出决算为2842799 元,完成年初预算的 98.5%,决算数小于预算数的主要原因2018年离休干部去世5人,工资福利减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为523210.39 元,支出决算为1544585.88 元,完成年初预算的295.2 %,决算数大于预算数的主要原因2018年去世5人,发放丧葬费、抚恤金763284元。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42649.92 元,支出决算为42649.92 元,完成年初预算的100 %。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为42649.92 元,支出决算为42649.92 元,完成年初预算的100 %。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63974.88 元,支出决算为63974.88 元,完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7735481.1元,其中:人员经费 7554927.22元,公用经费 180553.88元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1058862.72 元,较年初预算数减少420817.83元,下降39.7 %,主要原因是2018年离退休干部去世5人,工资福利待遇减少。较上年决算数增加159646.81 元,增长 15.1%。
2.商品和服务支出180553.88元,较年初预算数增加88933.88元,增长49.3%,主要原因是“三八”妇女节、“七一”、重阳节组织离退休干部开展学习参观活动;较上年决算数增加 40525.78元,增长22.3%。
3.对个人和家庭的补助6496064.5元,较年初预算数增加1993868.5 元,增长 30.7%,主要原因是增加150名退休干部民族团结奖和创城奖;较上年决算数减少79307.86 元,下降1.2 %。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为0 元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少0 元,下降0 %。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占 0%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少 0元,下降0 %。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少 0元,下降 0%。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少 0元,下降0 %。其中: 国内接待费支出 0元。国(境)外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为761620 元,支出决算为180553.88元,完成年初预算的23.7%;比上年增加 40252.78元,增长下降 22.3%。决算数大于预算数的主要原因新成立兴庆区老年大学用于办公设备购置、老年大学教室改造、购买办公用品等费用。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额0 元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0平方米,共有车辆0 辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金0 元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述:我单位无重点项目。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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