索 引 号 640104-002/2021-00026 文  号 生成日期 2021-08-24
发布机构 兴庆区委组织部 责任部门 兴庆区组织部 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2020年中国共产党银川市兴庆区委员会组织部决算公开

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国共产党银川市兴庆区委员会组织部单位概况

一、部门职责

本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构,对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有:

1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策,研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策,研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议;开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作,做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作;配合区、市党委组织部做好干部的考察工作;指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设;办理科级干部出国(境)政审等事宜。

4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》,指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。

5、研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作;研究做好干部挂职锻炼工作;负责干部教育培训工作,制定干部教育培训规划;组织兴庆区科级干部的教育培训;指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。

6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向区委反映情况,提出意见和建议。

7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作,指导相关单位的干部职工档案管理工作;办理兴庆区党委管理干部的政审工作;负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。

8、负责抓好兴庆区人才工作,研究制定人才工作有关政策、规定;督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策;指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责兴庆区党代表任期制工作,做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。

10、按照区委有关规定,管理区委老干部局;负责离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整,审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免;负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。

12、银川市兴庆区老年大学于2019年9月根据机构改革要求,并入组织部由组织部统一管理。

13、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区委组织部2020年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于行政单位,6个行政编制,2020年应有编制6个,实有行政人员6人,机构无增减变动



第二部分 2020年度部门决算表(详见附件2


第三部分 2020年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计32933131.99 元,支出总计35192688.42 元。与上年相比,入减少1812974.6元,减少  5.22 %出减少4775618.42元,减少11.95%主要因为财政资金紧张。

   二、收入决算情况说明

2020年度收入合计  32933131.99 元,其中:财政拨款收入29539004.81  元,占10.31  %;上级补助收入  0元,占0  %;事业收入  0元,占0  %;经营收入  0元,占0  %;附属单位上缴收入0  元,占0  %;其他收入3394127.18  元,占89.69  %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计35192688.42  元,其中:基本支出   8407219.69元,占76.11  %;项目支出26785468.73  元,占23.89  %;上缴上级支出  0元,占0  %;经营支出   元,占0  %;对附属单位补助支出0  元,占0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29539004.81  元,支出总计31595806.69 元。与上年相比,与上年相比,入减少2247882.8元,减少7.07 %出减少8372500.15元,减少20.95%,主要原因是财政资金紧张

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8290976.53  元,占本年支出合计的76.44  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10171994.86元,下降122.69  %,主要原因是财政资金紧张

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出35192688.42  元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21912116.07  元,占62.26  %;社会保障和就业支出6184724.09  元,占17.57  %;卫生健康支出1326491.12  元,占3.77  %;城乡社区支出796900.3  元,占2.26  %农林水支出  1544974元,占4.39%住房保障支出   110682.84元,占0.3  %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9878602.05  元,支出决算为35192688.42  元,完成年初预算的28.07  %,其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0  元,支出决算为250000  元,完成年初预算的  0%,决算数大于预算数的主要原因自治区下拨人才项目资金

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为2230060  元,支出决算为3310002.42  元,完成年初预算的148.43  %,决算数大于预算数的主要原因银川市每年下拨基层党组织建设经费,为民服务发展专项资金以及自治区下拨项目资金

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2650000 元,支出决算为13827431.92  元,完成年初预算的20.05  %,决算数大于预算数的主要原因银川市每年下拨村(社区)住房公积金和体检费,去年村干部工资工资由我部开始发放

4.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为500000元,支出决算为950000 元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因银川市以街道为单位向社区下拨基层党组织建设补助经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1895780  元,支出决算为3395322.74 元,完成年初预算的179.1%,决算数大于预算数的主要原因发放行政离退休干部民族团结奖

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为475458元,支出决算为658001 元,完成年初预算的138.39  %,决算数大于预算数的主要原因发放事业离退休人员民族团结奖

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)。年初预算为716280  元,支出决算为647995.94  元,完成年初预算的90.47  %,决算数于预算数的主要原因疫情原因历年正常开展的部分活动取消

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为98407.68  元,支出决算为98407.68 元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0  元,支出决算为33703.04  元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因公岗人员由兴庆区就业创业人才局管理,我单位只是用人单位,所以年初预算为0,决算数是由管理单位拨付至我单位的人员社会保险等。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为48533.69  元,支出决算为1329093.69  元,完成年初预算的2738.5%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员、退休人员的丧葬费及抚恤金

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为67293.12 元,支出决算为56544.44 元,完成年初预算的84.03%,决算数于预算数的主要原因行政人员人员调出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为36902.88  元,支出决算为36902.88  元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为1000000  元,支出决算为1233043.8 元,完成年初预算的123.3%,决算数大于预算数的主要原因预拨2020年全年离休干部医疗费以及每月缴纳的行政事业退休人员公务员医疗补助

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为796900.3 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因支出银川市下拨2018年为民办实事项目资金。

15.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0元,支出决算为44974 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因自治区下拨大学生村官工作经费及各类补贴

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1500000  元,完成年初预算的0  %,决算数大于预算数的主要原因自治区下拨壮大村集体经济补助资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2230060  元,支出决算为3310002.42  元,完成年初预算的110682.84%,决算数大于预算数的主要原因银川市每年下拨基层党组织建设经费,为民服务发展专项资金以及自治区下拨项目资金

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0  元,支出决算为3316800 元,完成年初预算的0  %,决算数大于预算数的主要原因支付2020年优秀党组织书记补贴和共有产权房配套资金

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4068602.05  元,其中:人员经费3932522.05 元,公用经费136080  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2023067.78 元,较年初预算数增加530843.73元,增长26.24%,主要原因是人员考核晋升薪档工资;较上年决算数增加926252.35元,增长84.45%。

2.商品和服务支出22826001.37元,较年初预算数增加22689931.37元,增长166.74%,主要原因是发放村干部工资,车补增加;较上年决算数增加17476.66元,增长  27.97%。

3.对个人和家庭的补助6728938.54元,较年初预算数增加4288640.54  元,增长  175.74%,主要原因是人员增加;较上年决算数增加3219621.54元,增长91.74  %。

4.其他资本性支出17799元,较年初预算数(减少)0   元,增长0  %,主要原因是年初没有其他资本性预算;较上年决算数增加17799元,增长177.99  %。

5.对企业补助支出0元,较年初预算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是没有企业补助支出;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %。

6.债务利息及费用支出0元,较年初预算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是没有债务利息及费用支出;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %。

7.其他支出0元,较年初预算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是没有其他支出;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %。与上年相比,减少(增加)0  元,下降(增长)0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位没有以上经费预算支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0  %;公务用车购置及运行费支出占0  %;公务接待费支出占  0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %;比上年减少(增加)  0元,下降(增长)0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位没有以上经费预算支出。全年因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次数0  人。我单位没有以上经费预算支出

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位没有以上经费预算支出。其中:公务用车购置费支出为0  元,公务用车运行维护费支出  0元,我单位没有以上经费预算支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0  辆,公务用车保有量为0  辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位没有以上经费预算支出。其中: 国内接待费支出0  元,我单位没有以上经费预算支出。国(境)外接待费支出0  元,我单位没有以上经费预算支出。全年国内公务接待批次0  个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次  0个,国(境)外公务接待人次0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0  元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位没有以上经费预算支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0  元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

    、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2020年度本部门机关运行经费年初预算为136080 元,支出决算为1850640.25 元,完成年初预算的1359.96%;比上年增加928064.57元,增长100.59%。决算数大于预算数的主要原因老干部服务中心老年大学支出

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算  0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的0  %。其中:政府采购货物预算  0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的  0。政府采购工程预算  0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的0  %。政府采购服务预算  0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积0  平方米,共有车辆0  辆,其中:领导干部用车  0辆、一般公务用车  0辆;单价50万元以上通用设备0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  3个,涉及资金1769800  元,占一般公共预算项目支出总额的6.61  %。我单位没有政府性基金预算项目支出。

共组织对大学生村官工作经费、农村基层党组织建设经费以及任职20年离职优秀党务工作者补贴  3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1769800  元,政府性基金预算支出  0元。从评价情况来看,三个项目已经全部支付完毕,完成了年初制定的目标和成效


第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。