索 引 号 640104-002/2019-00003 文  号 生成日期 2019-01-23
发布机构 兴庆区委组织部 责任部门 银川市兴庆区委组织部 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区委组织部2019年预算公开

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区委组织部2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构,对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有:

1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策,研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策,研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议;开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作,做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作;配合区、市党委组织部做好干部的考察工作;指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设;办理科级干部出国(境)政审等事宜。

4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》,指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。

5、研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作;研究做好干部挂职锻炼工作;负责干部教育培训工作,制定干部教育培训规划;组织兴庆区科级干部的教育培训;指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。

6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向区委反映情况,提出意见和建议。

7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作,指导相关单位的干部职工档案管理工作;办理兴庆区党委管理干部的政审工作;负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。

8、负责抓好兴庆区人才工作,研究制定人才工作有关政策、规定;督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策;指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责兴庆区党代表任期制工作,做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。

10、按照区委有关规定,管理区委老干部局;负责离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整,审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免;负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。

12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位是独立核算的行政单位,是一级核算单位预算包括:兴庆区本级预算

银川市兴庆区委组织部2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

935.24

(一)一般公共服务支出

915.47

915.47


(一)一般公共预算财政拨款

935.24

(二)外交支出

0

0


(二)政府性基金预算财政拨款

0

(三)国防支出

0

0




(四)公共安全支出

0

0




(五)教育支出

0

0




(六)科学技术支出

0

0




(七)文化体育与传媒支出

0

0




(八)社会保障和就业支出

10.41

10.41




(九)社会保险和基金支出

0

0




(十)卫生健康支出

4.81

4.81




(十一)节能环保支出

0

0




(十二)城乡社区支出

0

0




(十三)农林水支出

0

0




(十四)交通运输支出

0

0




(十五)资源勘探信息等支出

0

0




(十六)商业服务业等支出

0

0




(十七)金融支出

0

0




(十九)援助其他地区支出

0

0




(二十)自然资源海洋气象等支出

0

0




(二十一)住房保障支出

4.55

4.55




(二十二)粮油物资储备支出

0

0




(二十三)国有资本经营预算支出

0

0




(二十四)灾害防治及应急管理支出

0

0




(二十七)预备费

0

0




(二十九)其他支出

0

0




(三十)转移性支出

0

0




(三十一)债务还本支出

0

0




(三十二)债务付息支出

0

0




(三十三)债务发行费用支出

0

0





0

0


二、上年结转结余


二、年末结转结余

0

0


(一)一般公共预算财政拨款

0

(一)一般公共预算财政拨款

0

0


(二)政府性基金预算财政拨款

0

(二)政府性基金预算财政拨款

0

0


收  入  总  计

935.24

支  出  总  计

935.24

935.24


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

020

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部


935.24

935.24

0

0

0

0

0

0

020001

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部本级


935.24

935.24

0

0

0

0

0

0

2013201

行政运行

251.47

251.47

251.47

0

0

0

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.13

0.13

0.13

0

0

0

0

0

0

30102

津贴补贴

2.47

2.47

2.47

0

0

0

0

0

0

30239

其他交通费用

4.68

4.68

4.68

0

0

0

0

0

0

30101

基本工资

16.54

16.54

16.54

0

0

0

0

0

0

30102

津贴补贴

13.13

13.13

13.13

0

0

0

0

0

0

30103

奖金

1.38

1.38

1.38

0

0

0

0

0

0

30199

其他工资福利支出

7

7

7

0

0

0

0

0

0

30199

其他工资福利支出

8.89

8.89

8.89

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

0.05

0.05

0.05

0

0

0

0

0

0

30204

手续费

0.02

0.02

0.02

0

0

0

0

0

0

30207

邮电费

1

1

1

0

0

0

0

0

0

30228

工会经费

0.88

0.88

0.88

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品呵呵服务支出

0.3

0.3

0.3

0

0

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

614

614

614

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品服务支出

564

564

564

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

5

5

5

0

0

0

0

0

0

30211

差旅费

5

5

5

0

0

0

0

0

0

30216

培训费

40

40

40

0

0

0

0

0

0

2013299

其他组织事务支出

50

50

50

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

11

11

11

0

0

0

0

0

0

30202

印刷费

11

11

11

0

0

0

0

0

0

30211

差旅费

2

2

2

0

0

0

0

0

0

30213

维修(护)费)

3

3

3

0

0

0

0

0

0

30226

劳务费

2

2

2

0

0

0

0

0

0

30227

委托业务费

2

2

2

0

0

0

0

0

0

30228

工会经费

1

1

1

0

0

0

0

0

0

30239

其他交通费用

1

1

1

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

17

17

17

0

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.94

5.94

5.94

0

0

0

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.94

5.94

5.94

0

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.37

2.37

2.37

0

0

0

0

0

0

30109

职业年金缴费

2.37

2.37

2.37

0

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

2.1

2.1

2.1

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.08

0.08

0.08

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.38

0.38

0.38

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.08

0.08

0.08

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

1.56

1.56

1.56

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.03

3.03

3.03

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

3.03

3.03

3.03

0

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

1.78

1.78

1.78

0

0

0

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

1.78

1.78

1.78

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

4.55

4.55

4.55

0

0

0

0

0

0

30113

住房公积金

4.55

4.55

4.55

0

0

0

0

0

0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

020

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部

0

935.24

935.24

0

0

0

020001

中国共产党银川市兴庆区委员会组织部本级

0

935.24

935.24

0

0

0

2013201

行政运行

147.65

251.47

56.47

195.00

103.82

41.29%

30399

其他对个人和家庭的补助

0

0.13

0.13

0

0

0

30102

津贴补贴

0

2.47

2.47

0

0

0

30239

其他交通费用

0

4.68

4.68

0

0

0

30101

基本工资

18.38

16.54

16.54

0

-1.84

-11.12%

30102

津贴补贴

15.49

13.13

13.13

0

-2.36

-17.97%

30103

奖金

11.95

1.38

1.38

0

-10.57

-765.94%

30199

其他工资福利支出

0

7

7

0

0

0

30199

其他工资福利支出

0

8.89

8.89

0

0

0

30201

办公费

0

0.05

0.05

0

0

0

30204

手续费

0

0.02

0.02

0

0

0

30207

邮电费

0

1

1

0

0

0

30228

工会经费

0

0.88

0.88

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

0

165.3

0.3

165

0

0

30216

培训费

0

30

0

30

0

0

2013202

一般行政管理事务

319.15

614

0

614

294.85

48%

30299

其他商品服务支出

0

564

0

564

0

0

30201

办公费

0

5

0

5

0

0

30211

差旅费

0

5

0

5

0

0

30216

培训费

0

40

0

40

0

0

2013299

其他组织事务支出

135.44

50

0

50

-85.44

-170.8%

30201

办公费

0

11

0

11

0

0

30202

印刷费

0

11

0

11

0

0

30211

差旅费

0

2

0

2

0

0

30213

维修(护)费)

0

3

0

3

0

0

30226

劳务费

0

2

0

2

0

0

30227

委托业务费

0

2

0

2

0

0

30228

工会经费

0

1

0

1

0

0

30239

其他交通费用

0

1

0

1

0

0

30299

其他商品和服务支出

0

17

0

17

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

5.94

5.94

0 

-10.04 

-169.02% 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.98

5.94

5.94

0

-10.04 

-169.02% 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

2.37

2.37

0

0

0

30109

职业年金缴费

0

2.37

2.37

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.32

2.1

2.1


-0.78

37.14%

30112

其他社会保障缴费

0

0.08

0.08

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.55

0.38

0.38

0

-0.17

-44.74%

30112

其他社会保障缴费

0

0.08

0.08

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.77

1.56

1.56

0

-0.79

-50.64%

2101101

行政单位医疗

1.37

3.03

3.03

0

-2.66

-87.79%

30112

其他社会保障缴费

1.37

3.03

3.03

0

-2.66

-87.79%

2101103

公务员医疗补助

2.41

1.78

1.78

0

-0.63

-35.39%

30111

公务员医疗补助缴费

2.41

1.78

1.78

0

-0.63

-35.39%

2210201

住房公积金

241.76

4.55

4.55

0

-237.21

5213.4%

30113

住房公积金

241.76

4.55

4.55

0

-237.21

5213.4%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

76.24

69.31

6.93

301

一、工资福利支出

69.18

69.31

6.93

30101

基本工资

16.54

16.54

0

30102

津贴补贴

15.6

15.6

0

30103

奖金

1.38

1.38

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.94

5.94

0

30109

职业年金缴费

2.37

2.37

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

1.78

1.78

0

30112

其他社会保障缴费

5.13

5.13

0

30113

住房公积金

4.55

4.55

0

30114

医疗费

0

0

0

30199

其他工资福利支出

15.89

15.89

0

302

二、商品和服务支出

6.93

0

6.93

30201

办公费

0.05

0

0.05

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0.02

0

0.02

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

1

0

1

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30212

因公出国(境)费用

0

0

0

30213

维修(护)费

0

0

0

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

0.88

0

0.88

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

0

0

0

30239

其他交通费用

4.68

0

4.68

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

0.3

0

0.3

303

三、对个人和家庭的补助

0.13

0.13

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0

0

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

0.13

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

0

0

0

0

0





































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0





























































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

935.24

其中:财政拨款支出

935.24

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

0

二、事业支出

0

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

其中:财政拨款支出

0

纳入财政专户管理的非税收入

0

非同级财政拨款支出

0

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计

935.24

本年支出合计

935.24





十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转

0

(1)财政拨款结转

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(2)非财政拨款结转

0

(2)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转

0

(1)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(4)非财政拨款结余

0

(2)非财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:本级横向财政拨款

0

非本级财政拨款

0

非本级财政拨款

0

(5)专用结余

0

(3)专用结余

0

(6)经营结余

0

(4)经营结余

0


0


0


0

收入总计

935.24

支出总计

935.24

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

935.24

935.24

935.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013201

行政运行

251.47

0

0

0

0

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.13

0

0

0

0

0

0

0

30102

津贴补贴

2.47

0

0

0

0

0

0

0

30239

其他交通费用

4.68

0

0

0

0

0

0

0

30101

基本工资

16.54

0

0

0

0

0

0

0

30102

津贴补贴

13.13

0

0

0

0

0

0

0

30103

奖金

1.38

0

0

0

0

0

0

0

30199

其他工资福利支出

7

0

0

0

0

0

0

0

30199

其他工资福利支出

8.89

0

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

0.05

0

0

0

0

0

0

0

30204

手续费

0.02

0

0

0

0

0

0

0

30207

邮电费

1

0

0

0

0

0

0

0

30228

工会经费

0.88

0

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品呵呵服务支出

165..3

0

0

0

0

0

0

0

30216

培训费

30

0

0

0

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

614

0

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品服务支出

564

0

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

5

0

0

0

0

0

0

0

30211

差旅费

5

0

0

0

0

0

0

0

30216

培训费

40

0

0

0

0

0

0

0

2013299

其他组织事务支出

50

0

0

0

0

0

0

0

30201

办公费

11

0

0

0

0

0

0

0

30202

印刷费

11

0

0

0

0

0

0

0

30211

差旅费

2

0

0

0

0

0

0

0

30213

维修(护)费)

3

0

0

0

0

0

0

0

30226

劳务费

2

0

0

0

0

0

0

0

30227

委托业务费

2

0

0

0

0

0

0

0

30228

工会经费

1

0

0

0

0

0

0

0

30239

其他交通费用

1

0

0

0

0

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

17

0

0

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.94

0

0

0

0

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.94

0

0

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.37

0

0

0

0

0

0

0

30109

职业年金缴费

2.37

0

0

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

2.1

0

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.08

0

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.38

0

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.08

0

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

1.56

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

3.03

0

0

0

0

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

3.03

0

0

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

1.78

0

0

0

0

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

1.78

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

4.55

0

0

0

0

0

0

0

30113

住房公积金

4.55

0

0

0

0

0

0

0

银川市兴庆区委组织部2019年部门预算部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区委组织部2019年财政拨款收入预算935.24万元,其中:本年收入935.24万元,包括一般公共预算拨款935.24万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算935.24万元,包括:一般公共服务支出915.47万元、社会保障和就业支出10.41万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出4.55万元。

二、关于银川市兴庆区委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区委组织部2019年一般公共预算财政拨款基本支出76.24万元,其中:本年收入安排支出76.24万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少153.92万元,下降201.89%。

人员经费76.24万元,基本工资16.54万元、津贴补贴15.61万元、奖金1.38万元、社会保障缴费5.94万元、职业年金缴费2.37万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费5.13万元、其他工资福利支出15.89万元、住房公积金4.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元

公用经费 6.93万元,主要包括:办公费0.05万元、手续费0.02万元、邮电费1万元、工会经费0.88万元、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出0.3万元

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区委组织部2019年一般公共预算财政拨款项目支出859万元,其中:本年收入安排支出859万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政管理事务614万元、行政运行195万元、其他组织事务支出50万元,2019年预859万元,比2018年执行数(决算数)减少210.25万元,下降24.48%。主要用于为民办实事项目,壮大村集体项目以及基层党组织建设项目经费

三、关于银川市兴庆区委组织部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约

四、关于银川市兴庆区委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区委组织部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区委组织部2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区委组织部2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于银川市兴庆区委组织部2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区委组织部2019年收入总预算935.24万元,其中:本年收入935.24万元,上年结转结余0万元;支出总预算935.24万元,其中:本年支出935.24万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入935.24万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 935.24万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出 0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市兴庆区委组织部本级及所属个行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.24万元比2018年预算增加减少16.93万元,下降22.21%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,银川市兴庆区委组织部政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算70万元,政府采购工程预算70万元,政府采购服务预算 70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市兴庆区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆1辆,价值17.27万元;办公家具价值9.41万元;其他资产价值36.31万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17.27万元;办公家具价值9.41万元;其他资产价值36.31万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市兴庆区委组织部重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。