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索 引 号 640104-228/2018-02855 文  号 生成日期 2018-01-25
发布机构 兴庆区政协办公室 责任部门 兴庆区政协办公室 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区政协2018年部门预算公开

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  银川市兴庆区政协2018年部门预算

  目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释及补充说明

  兴庆区政协2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  兴庆区政协组织各党派团体、各族各界人士在政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,以创新精神,推进协商民主广泛多层制度化发展,构建程序合理、环节完整的协商民主体系。

  二、部门预算单位构成

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

  从预算单位构成看,兴庆区政协部门预算包括:1个本级预算、所属事业单位预算。

  1、兴庆区政协机构数为1个,2017年无机构增加及减少变动。

  2、2017年末共有财政供养人数23人,其中在职人员19人中行政人员13人,工勤编制6人,聘用人员4人。比上年度行政人增加2人,主要行政人员本年度调入2人,退休2名退休,所以行政人员没有变化,工勤调入1人,聘用人员调入1人。

      

  兴庆区政协2018年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收   入

  支   出

  项  目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  476.63

  一、本年支出

  476.63 

  476.63 

 0

  (一)一般公共预算财政拨款

  476.63 

  (一)一般公共服务支出

  400.15 

  400.15 

 0

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)外交支出

 0 0 0
  

  (三)国防支出

 0 0 0
  

  (四)公共安全支出

 0 0 0
  

  (五)教育支出

 0 0 0
  

  (六)科学技术支出

 0 0 0
  

  (七)文化体育与传媒支出

 0 0 0
  

  (八)社会保障和就业支出

  41.53 

  41.53

 0
  

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  17.32 

  17.32 

 0
  

  (十)节能环保支出

 0 0 0
  

  (十一)城乡社区支出

 0 0 0
  

  (十二)农林水支出

 0 0 0
  

  (十三)交通运输支出

 0 0 0
  

  (十四)资源勘探信息等支出

 0 0 0
  

  (十五)商业服务业等支出

 0 0 0
  

  (十六)金融支出

 0 0 0
  

  (十七)国土海洋气象等支出

 0 0 0
  

  (十八)住房保障支出

  17.63 

  17.63 


  

  (十九)粮油物资储备支出

 0 0 0
  

  (二十)其他支出

 0 0 0
    0 0 0

  二、上年结转结余

 

   二、年末结转结余

 0 0 0

  (一)一般公共预算财政拨款

 

  (一)一般公共预算财政拨款

 0 0 0

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 0 0 0

  收入总计

  476.63 

  支出总计

  476.63

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

  单位:万元

  功能分类科目

  2018年预算安排总计

  公共财政预算拨款

  政府性基金

  科目编码

  科目名称

  小计

  本级财政经费拨款

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  自治区专项转移支付

  自治区一般性转移支付

    2010201

  行政运行

  200.57

  200.57

  200.57

  0 

  0 

  0 

  0 

    2010202

  一般行政管理事务

  15

  15

  15

 0 0 0

    2010204

  政协会议

  100

  100

  100

 0 0 0 0

    2089901

  其他社会保障和就业支出

  5.47

  5.47

  5.47

 0 0 0 0

    2010205

  委员视察

  65

  65

  65

 0 0 0 0

    2010203

  机关服务

  19.58

  19.58

  19.58

 0 0 0 0

    2210201

  住房公积金

  17.63

  17.63

  17.63

 0 0 0 0

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

  25.76

  25.76

  25.76

 0 0 0 0

    2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  10.30

  10.30

  10.30

 0 0 0 0

    2101101

  行政单位医疗

  11.75

  11.75

  11.75

 0 0 0 0

    2101103

  公务员医疗补助

  5.56

  5.56

  5.56

 0 0 0 0

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2017年执行数

  2018年预算数

  2018年预算数与2017年执行数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  增减额

  增减%

  2010201

    行政运行

  243.42 

  200.57 

  200.57

  0

  42.85

  17.60%

  2010202

    一般行政管理事务

  92.84 

  15 

  0

  15

  77.84

  83.84%

  2010203

    机关服务

  65.23 

  19.58 

  19.58

 0

  45.62

  69.98%

  2010204

    政协会议

  6.15 

  100 

  0

  100

  93.85

  1526%

  2010205

    委员视察

  33.59

  65

  0

  65

  31.41

  93.5%

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

  28.56

  25.76

  25.76

 0

  2.8

  9.8%

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 0

  10.30 

  10.30

  0

 0 0

  2089901

    其他社会保障和就业支出

  5.37

  5.47

  5.47

  0

  0.1

  1.86%

  2101101

    行政单位医疗

  15.63

  11.75

  11.75

  0

  3.88

  24.82%

  2101103

    公务员医疗补助

  7.22

  5.56

  5.56

  0

  1.66

  22.99%

  2210201

    住房公积金

  15.53

  17.63

  17.63

  0

  2.1

  13.52%

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济科目

  基本支出预算

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  日常公用支出

  总计

  296.63

  267.7

  28.92

  301

  一、工资福利支出

  249.79

  249.79

 0

  30101

  基本工资

  79.53

  79.53

 0

  30102

  津贴补贴

  60.00

  60.00

 0

  30103

  奖金

  6.63

  6.63

 0

  30104

  社会保障缴费

  58.85

  58.85

 0

  30106

  伙食补助费

  0

  0

 0

  30107

  绩效工资

  0

  0

 0

  30199

  其他工资福利支出

  44.78

  44.78

 0

  302

  二、商品和服务支出

  28.92

  0

  28.92

  30201

  办公费

  2

 0

  2

  30202

  印刷费

  0

 0

  0

  30203

  咨询费

  0

 0

  0

  30204

  手续费

  0.1

 0

  0.1

  30205

  水费

  0

 0

  0

  30206

  电费

  0

 0

  0

  30207

  邮电费

  1

0

  1

  30208

  取暖费

  0

 0

  0

  30209

  物业管理费

  0

 0

  0

  30211

  差旅费

  0

 0

  0

  30212

  因公出国(境)费用

   0

 0

   0

  30213

  维修(护)费

  1

 0

  1

  30214

  租赁费

  0.5

 0

  0.5

  30215

  会议费

  0

 0

  0

  30216

  培训费

  0

 0

  0

  30217

  公务接待费

  2.5

 0

  2.5

  30218

  专用材料费

  0

 0

  0

  30224

  被装购置费

  00

 0

  00

  30225

  专用燃料费

  0

 0

  0

  30226

  劳务费

  0

 0

  0

  30227

  委托业务费

  0

 0

  0

  30228

  工会经费

  0

 0

  0

  30229

  福利费

  0

 0

  0

  30231

  公务用车运行维护费

  8.5

 0

  8.5

  30239

  其他交通费用

  13.32

 0

  13.32

  30240

  税金及附加费用

  0

 0

  0

  30299

  其他商品和服务支出

  0

 0

  0

  303

  三、对个人和家庭的补助

  17.91

  17.91

  0

  30301

  离休费

  0

  0

  0

  30302

  退休费

  0

  0

  0

  30303

  退职(役)费

  0

  0

  0

  30304

  抚恤金

  0

  0

  0

  30305

  生活补助

  0

  0

  0

  30306

  救济费

  0

  0

  0

  30307

  医疗费

  0

  0

  0

  30308

  助学金

  0

  0

  0

  30309

  奖励金

  0

  0

  0

  30310

  生产补贴

  0

  0

  0

  30311

  住房公积金

  17.63

  17.63

  0

  30312

  提租补贴

  0

  0

  0

  30313

  购房补贴

  0

  0

  0

  30314

  采暖补贴

  0

  0

  0

  30315

  物业服务补贴

  0

  0

  0

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.29

  0.29

  0

  310

  四、其他资本性支出

  0

  0

  0

  30102

  办公设备购置

  0

  0

  0

  30103

  专用设备购置

  0

  0

  0

  30107

  信息网络及软件购置更新

  0

  0

  0

  30199

  其他资本性支出

   0

   0

  0 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

  2017年预算数

  2017年执行数

  2018年预算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  22.5

  7

  12.5

  0

  12.5

  3

  18.14

  6.93

  11.21

  0

  8.84

  2.37

  11

  0

  8.5

  0

  8.5

  2.5

                  
                  
                  
                  

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2018年预算安排总计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  对企事业单位的补贴

  债务利息支出

  其他资本性支出

  其他支出

  无

  无

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

            
            
            
            

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

  单位:万元

  收   入

  支   出

  项  目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  476.63 

  一、本年支出

  476.63 

  476.63

 0

  (一)一般公共预算财政拨款

  476.63 

  (一)一般公共服务支出

  400.15 

  400.15  

 0

  (二)政府性基金预算财政拨款

 0

  (二)外交支出

 0 0 0

  (三)事业收入

 0

  (三)国防支出

 0 0 0

  (四)事业单位经营收入

 0

  (四)公共安全支出

 0 0

  (五)其他收入

 0

  (五)教育支出

 0 0 0
 

  (六)科学技术支出

 0 0 0
  

  (七)文化体育与传媒支出

 0 0 0
  

  (八)社会保障和就业支出

  41.53 

  41.53 

 0
  

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  17.32 

  17.32 

 0
  

  (十)节能环保支出

 0 0 0
  

  (十一)城乡社区支出

 0 0 0
  

  (十二)农林水支出

 0 0 0
  

  (十三)交通运输支出

 0 0 0
  

  (十四)资源勘探信息等支出

 0 0 0
  

  (十五)商业服务业等支出

 0 0 0
  

  (十六)金融支出

 0 0 0
  

  (十七)国土海洋气象等支出

 0 0 0
  

  (十八)住房保障支出

  17.63 

  17.63 

 0
  

  (十九)粮油物资储备支出

 0 0 0
  

  (二十)其他支出

 0 0 0

  二、上年结转结余

 0  0 0 0

  其中:一般公共预算财政拨款

 0

  二、年末结转结余

 0 0 0

  政府性基金预算财政拨款

 0

  其中:一般公共预算财政拨款

 0 0 0
  

  政府性基金预算财政拨款

 0 0 0

  收入总计

  476.63 

  支出总计

  476.63

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  上年结转、结余

  财政拨款收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  下级单位上缴收入

  其他收入

  用事业基金弥补收支差额

  科目编码

  科目名称

  小计

  一般公共财政预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  小计

  其中:纳入财政专户管理的非税收入

    2010201

  行政运行

   200.57

   200.57

   200.57

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

    2010202

  一般行政管理事务

  15

 0

  15

  15

 0 0 0 0 0 0

    2010204

  政协会议

   100

 0

   100

   100

 0 0 0 0 0 0 0

    2089901

  其他社会保障和就业支出

   5.47

 0

   5.47

   5.47

 0 0 0 0 0 0

    2010205

  委员视察

   65

 0

   65

   65

 0 0 0 0 0 0 0

    2010203

  机关服务

  19.58

 0

  19.58

  19.58

 0 0 0 0 0

    2210201

  住房公积金

   17.63

 0

   17.63

   17.63

 0 0 0 0 0 0 0

  2082505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  25.76

 0

  25.76

  25.76

 0 0 0 0 0 0 0 0

    2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  10.30

 0

  10.30

  10.30

 0 0 0 0 0

 0

 0

 0

    2101101

  行政单位医疗

  11.75

 0

  11.75

  11.75

 0 0 0 0 0 0 0 0

    2101103

  公务员医疗补助

   5.64

 0

   5.64

   5.64

 0 0 0 0 0 0 0 0

  九、部门支出总表

  部门支出总表

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  2010201

    行政运行

   380.57

  200.57 

   180

   0

   0

   0

  2010202

    一般行政管理事务

   15

  0 

   15

 0 0 0

  2010203

    机关服务

   19.58

   19.58

   0

 0 0 0

  2010204

    政协会议

   100

  0 

   100

 0 0 0

  2010205

    委员视察

   65

  0 

   65

 0 0 0

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  25.76

  25.76

 0 0 0 0

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

   10.30

   10.30

 0 0 0 0

  2089901

    其他社会保障和就业支出

  5.47

  5.47

  0

 0 0 0

  2101101

    行政单位医疗

  11.75

  11.75

  0

 0 0 0

  2101103

    公务员医疗补助

  5.56

  5.56

  0

 0 0 0

  2210201

    住房公积金

   17.63

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  兴庆区政协2018年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于兴庆区政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  兴庆区政协2018年财政拨款收支总预算 476.63万元。收入预算包括:一般公共预算拨款476.63万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 400.15万元、社会保障和就业支出41.53万元、住房保障支出17.63万元、医疗卫生与计划生育支出17.32万元。

  二、关于兴庆区政协2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  兴庆区政协2018年一般公共预算拨款基本支出296.63万元,比2017年执行数据减少90.63万元,下降23.40%。其中:

  人员经费267.7万元,主要包括:基本工资79.53万元、津贴补贴60万元、奖金6.63万元、社会保障缴费58.85万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出44.78万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金17.63万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)

  公用经费8.1万元,主要包括:办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费0.1万元、水费、电费、邮电费1万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费1万元、租赁费0.5万元、会议费、培训费、公务接待费2.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置、专用设备购置。

  公用经费中其他交通补助费是人员经费中公务员车补13.32万元,在日常公用支出中列支。

  (二)项目支出情况说明。

  兴庆区政协2018年一般公共预算拨款项目支出180万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算180万元,比2017年执行数据增加47.41万元,增长35.76%。主要原因是2017年度政协四届二次全体委员会议在2017年12月25至29日召开,但是会议费由于年终决算还未进行支付结帐。而今年的预算中含有政协会议费。

  其中一般行政事务管理经费15万元,政协会议费100万元,委员视察和委员小组活动费65万元。 

  三、关于兴庆区政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  兴庆区政协2018年“三公”经费财政拨款预算数为  11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费8.5万元,公务接待费2.5万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7.14万元,其中:因公出国(境)费减少7万元,主要原因单位本年度没有此项工作计划;公务用车购置费增加(减少) 0万元,与上年相同没有变化;公务用车运行费减少4万元,主要原因公务用车改革车辆减少;公务接待费减少0.5万元,主要原因是因公接待次数在减少。

  四、关于兴庆区政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  兴庆区政协2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是没有此项预算。

  五、关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,兴庆区政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算476.63万元,支出总预算476.63万元。

  收入预算包括:上年结转0 万元,占 0 %;财政拨款收入 476.63万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

  支出预算包括:基本支出296.63万元,占 62.23%;项目支出180万元,占37.77%。事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,兴庆区政协本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算93.92万元,比2017年预算增加31.27万元,增长49.91%。

  公用经费93.92万元,主要包括:办公费2万元、万元、邮电费1万元、手续费0.1万元,租赁费0.5万元、公用车运行及维护费8.5万元,维修(护)费1万元,公务接待费2.5万元,其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出65万元。

  (二)政府采购情况

  2018年,兴庆区政协政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,兴庆区政协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值 69.98万元;办公家具价值  11.74万元;其他资产价值36.44万元。

  国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值  0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值69.98  万元;办公家具价值48.18万元;其他资产价值 0万元。

  所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

  (四)预算绩效情况

  2018年兴庆区政协未开展重点项目绩效评价。

  (五)其他需说明的事项

  ……

  兴庆区政协2018年部门预算——名词解释

  1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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